Él
- 16 -
Kon er vorig jaar gezien de korte periode, waarin de nieuwe bestuurswijze
gehanteerd werd, in geval van onvolmaaktheden nog sprake zijn van
kinderziektes, thans komt onze fractie tot de vaststelling dat deze
kinderziektes steeds meer een chronisch karakter gaan vertonen. Onnodige
irritaties als gevolg van o.a. onvolledig en/of te late informatie zijn geen
zaken, welke beleidsvormend bestuur bevorderen. De besluitvorming komt, mede
hierdoor naar het oordeel van onze fractie in het gedrang, wat leidt tot
ongewenste en onoverzichtelijke situaties. Zeker wanneer besluitvorming over
zaken binnen een bepaald tijdsbestek noodzakelijk is. Rijsbergs Belang is
van mening, dat geforceerde besluitvorming als gevolg van tijdsdruk primair
ongewenst is. Dit kan nooit leiden tot de juiste vorm van beleidsbepalend
bestuur. Ook de huisvestingsproblematiek van ons gemeentehuis dient opnieuw
aan de orde gesteld te worden. Uitstel biedt immers geen oplossing en de
problemen blijven voortduren. Rijsbergs Belang stelt voor om semi-permanente
ruimtes te realiseren, waardoor de knelpunten enigszins opgelost kunnen
worden en de raad de gelegenheid krijgt in alle rust tot een weloverwogen
oplossing van de huisvestingsproblematiek te besluiten.
Kortom, de nieuwe bestuurswijze komt onvoldoende tot zijn recht en
beantwoordt in zijn huidige vorm niet aan de voorgestane doelstellingen.
Vervolgens een aantal opmerkingen gerangschikt volgens de huidige
commissietaken.
Financiën e.a.
Een beschouwing over het financieel beleid kan thans zeker niet achterwege
blijven.
Een aantal vergelijkende cijfers:
- de inkomstenstijding als gevolg van agendapunt 13 (verhoging van de
tarieven)
bedraagt ca f 33.000,00
- de belasting van de begroting 1988 als gevolg van bijboeking van rente
op reeds gevormde reserves en voorzieningen met in totaal f 619.719,00
waarvan
- reserves algemene dienst ruim f 127.361,00
- voorzieningen algemene dienst ruim f 126.146,00
- bedrijven/aktiviteiten ruim f 366.211,00
overige vermeerderingen van bestaande reserves en voorzieningen van in
totaal f 566.506,00
- reserves algemene dienst f 30.000,00
- voorzieningen algemene dienst f 119.651,00
- bedrijven/aktiviteiten f 416.855,00
het totaal aan reserves en voorzieningen in het begrotingsjaar toeneemt met
bijna f 2.000.000,00.
- voor onvoorziene uitgaven f 13.000,00
- voor uit te voeren werken f 95.000,00
- reservering personeelskosten f 82.000,00
totaal f 190.000,00
Deze cijfers in relatie tot de in de meerjarenplanning voorziene
middelenbehoefte, bij ongewijzigd beleid, tonen aan dat, al komen er jaar op
jaar andere geluiden naar voren, de financiële positie van de gemeente
dermate gezond is, dat verhoging van tarieven en heffingen op dit moment
niet aan de orde zou moeten zijn.